問(wèn)題已解決

支付給建筑協(xié)會(huì)的費(fèi)用該掛什么科目比較合理,掛了管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi),但是資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平,這是怎么回事

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/12 08:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,記入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
2019 07/12 08:39
暖暖老師
2019 07/12 08:39
你需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)費(fèi)用到本年利潤(rùn)
84785005
2019 07/12 09:01
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2019 07/12 09:05
借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
84785005
2019 07/12 09:07
所有的費(fèi)用都需要在月底,一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)么,快賬是否可以直接結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2019 07/12 09:09
需要一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)的
84785005
2019 07/12 09:27
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是放在每個(gè)月月末么
暖暖老師
2019 07/12 09:28
是的,月末做的,做完了其他的分錄最后做好這個(gè)
84785005
2019 07/12 10:42
再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,如果是新開(kāi)的公司,去年裝修和開(kāi)業(yè)期間的費(fèi)用,都記入管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi),那日記帳是依照發(fā)生的日期填寫(xiě),做賬憑證也是需要和日記賬一一對(duì)應(yīng)么
84785005
2019 07/12 10:43
還是什么時(shí)候做的賬就寫(xiě)什么時(shí)候,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白,剛剛接觸財(cái)務(wù)的工作,問(wèn)的問(wèn)題有點(diǎn)多,不好意思
暖暖老師
2019 07/12 10:51
憑證和日記賬需要一一對(duì)應(yīng)的
暖暖老師
2019 07/12 10:51
是的,什么時(shí)候做賬寫(xiě)什么日期
84785005
2019 07/12 10:53
那我都寫(xiě)7月份么,這樣和日記賬對(duì)不起來(lái)了,寫(xiě)去年的時(shí)間也不對(duì),那會(huì)我還沒(méi)來(lái)公司呢
暖暖老師
2019 07/12 10:55
不要緊,因?yàn)橐郧暗亩紱](méi)做帳
84785005
2019 07/12 11:02
日記賬還是按照實(shí)際發(fā)生日期記,記賬憑證就按照什么時(shí)候做賬就寫(xiě)什么日期,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧,這樣會(huì)不會(huì)以后不好查找憑證,因?yàn)闀r(shí)間都亂了,和日記賬對(duì)不上
暖暖老師
2019 07/12 11:05
日記賬還是按照發(fā)生時(shí)間的
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