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借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 其他收益 期末 其他收益要怎么處理?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤

84785006| 提問時(shí)間:2019 07/11 17:46
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
你好! 需要的 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:其他收益 貸:本年利潤
2019 07/11 17:47
84785006
2019 07/11 17:51
放至本年利潤豈不是增加了企業(yè)的利潤
蔣飛老師
2019 07/11 17:52
對的,和營業(yè)外收入科目類似
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