問題已解決

老師,你好!房開企業(yè)上月按稅務(wù)要求預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的部分在申報(bào)表中填在未開票收入項(xiàng),本月已開具部分發(fā)票,全部用于沖抵已預(yù)繳稅款,想問下老師,這個(gè)月已開票部分在申報(bào)表中該怎么填列

84784954| 提問時(shí)間:2019 07/10 16:02
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,已開票部分按發(fā)票填寫到相應(yīng)稅率欄,無票收入處填寫負(fù)數(shù),如果不能填寫負(fù)數(shù),建議到稅務(wù)局大廳進(jìn)行非正常申報(bào)處理。
2019 07/10 17:37
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