問題已解決

老師您好,請問工資一直沒有發(fā)放,掛在了其它應(yīng)付款里。計提時 借:管理費用—工資 貸方:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其它應(yīng)付款 現(xiàn)在其它應(yīng)付款下面掛兩百多萬了,每月按時申報了個稅,像這種情況怎么來處理這個其它應(yīng)付款呢

84784975| 提問時間:2019 07/10 09:02
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你這個是真實的工資發(fā)生嗎
2019 07/10 09:02
84784975
2019 07/10 09:05
不是,其實是沒有成本發(fā)票,用工資沖成本的,我現(xiàn)在剛接手,不知道怎么處理這個其它應(yīng)付款
小惑老師
2019 07/10 09:08
那正確的處理方法你這些費用都要沖回的,都不是真實業(yè)務(wù)
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