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我想問一下營(yíng)業(yè)外支出以前年度的賬務(wù)調(diào)整應(yīng)該怎么寫

84785021| 提問時(shí)間:2019 07/04 16:07
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
2019 07/04 16:09
84785021
2019 07/04 16:20
不差額征稅的需要填寫嗎,直接填0嗎
莊老師
2019 07/04 16:22
你好,是的,是這樣的,
84785021
2019 07/04 16:38
老師,你好,達(dá)不到起征點(diǎn)的納稅人填寫完《增值稅申報(bào)表》主表,直接申報(bào),附加稅也申報(bào)好了呀
莊老師
2019 07/04 16:56
達(dá)不到起征點(diǎn)的納稅人填寫完《增值稅申報(bào)表》主表,直接申報(bào),附加稅0申報(bào).
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