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老師,你好,我想問下,現(xiàn)在收到稅局退回之前多繳納的增值稅怎么做分錄啊

84784997| 提問時(shí)間:2019 07/04 08:46
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做: 借:銀行存款(藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字) 收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-(至此,未交增值稅科目,是平衡的)
2019 07/04 08:47
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