問題已解決

請問一下因為稅率的變化,原來以16%稅率的銷售的貨物因為后來開了13%的稅率的發(fā)票給購買訂,這一樣一來購買方少了3個點的抵扣稅率,購買方是否可以少付3個點的錢給銷售方,如果購買方現(xiàn)少了3個點的錢,銷售方如何做賬?

84784985| 提問時間:2019 07/03 21:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你得按少支付的開發(fā)票 含稅/1.16*1.13 按這個開,這個也是對方支付給你們的
2019 07/03 21:40
84784985
2019 07/04 08:27
問題是銷售方的報價是含稅價,4月前報價包合16個點的稅率,4月后開票又開的13個點的,不是按含稅/1.16*1.13開的,現(xiàn)在購買方要求減少付款額,是否合理,如果銷售方直接少收抵扣稅率差額分錄如何做分錄呢,謝謝!
84784985
2019 07/04 08:33
如果這張發(fā)票做退回,可以嗎
84784985
2019 07/04 08:34
不做退回,如何
84784985
2019 07/04 08:37
意思對開出的發(fā)票不做改動,如何
郭老師
2019 07/04 09:01
那銷售方不合適 他少抵扣了增值稅也是多抵扣了所得稅
84784985
2019 07/04 11:12
老師,如果不考慮所得稅,這個分錄
郭老師
2019 07/04 11:14
借銀存,營業(yè)外支出貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
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