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以前的產(chǎn)品庫存入賬入多了,怎么沖賬

84784960| 提問時間:2019 07/03 12:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 把你之前的入賬的分錄紅沖了 怎么入賬的之前
2019 07/03 12:11
84784960
2019 07/03 12:13
以前做的是產(chǎn)品入庫,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
meizi老師
2019 07/03 12:31
你好 現(xiàn)在紅沖 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784960
2019 07/03 12:32
但這是今年的庫存做賬做多了,也是這樣沖紅?
meizi老師
2019 07/03 12:39
你好 今年的話就直接紅字分錄沖即可
84784960
2019 07/03 13:50
但是我現(xiàn)在庫存是0,怎么沖紅庫存呀
meizi老師
2019 07/03 13:51
你好 你之前 你把之前多做的紅沖了 就有庫存了 你不是多做了嗎
84784960
2019 07/03 14:01
是呀,之前做的分錄是產(chǎn)品入庫借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,產(chǎn)品出庫,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這樣我怎么沖
meizi老師
2019 07/03 14:06
你好1、補結(jié)轉(zhuǎn)上年成本時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或產(chǎn)成品) 2、結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果去年已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)繳稅費--應(yīng)繳企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784960
2019 07/03 14:12
這不是以前年度的賬,是今年的賬,不能用以前年度損益調(diào)整這個科目吧
meizi老師
2019 07/03 14:17
你好 今年的話直接做相反分錄沖就行
84784960
2019 07/03 14:20
相反重回成本增多了呀,我比如我要沖掉130萬庫存,現(xiàn)在正確的庫存是0的,以前庫存又多了,成本增加,現(xiàn)在怎么把這庫存沖平
meizi老師
2019 07/03 14:32
你好 你之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是做的 你實際銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本有沒有錯誤 先把你借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù) 然后在沖 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸成本負(fù)數(shù)
84784960
2019 07/03 14:34
我做的分錄是產(chǎn)品入庫借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,產(chǎn)品出庫,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這樣我怎么沖
meizi老師
2019 07/03 14:53
上面給你寫了紅沖分錄了 你可以看看 你既然多做了 上面做紅字分錄就可以沖掉的 這樣你庫存就對了
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