問題已解決

老師你好,請問去年沒有建賬,去年開的發(fā)票,今年收到的錢,這筆款項應(yīng)該怎樣做賬?

84784983| 提問時間:2019 07/02 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)收賬款 ,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2019 07/02 16:57
84784983
2019 07/02 17:24
老師你好,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
鄒老師
2019 07/02 17:26
你好,那就這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 ,貸;利潤分配——未分配利潤 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
84784983
2019 07/02 17:37
恩恩,好的,謝謝老師
鄒老師
2019 07/02 17:37
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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