問題已解決

員工先自行墊付購買京東購物卡的資金,隨后走報銷流程,此卡為端午節(jié)福利公司發(fā)放給員工的。(開具發(fā)票的內容:預付卡銷售*京東E卡)我想問下如何做賬。 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費-福利費 貸:預付賬款

84784973| 提問時間:2019 07/02 10:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸其他應付款-員工 借其他應付款-員工貸銀行存款
2019 07/02 10:16
84784973
2019 07/02 10:18
這樣是要交個稅吧
meizi老師
2019 07/02 10:26
你好 是的 能具體到個人金額的是需要交納個稅的
84784973
2019 07/02 10:27
如果是送給客戶的呢 那這筆賬應該怎么做
meizi老師
2019 07/02 10:31
計入銷售費用-招待費
84784973
2019 07/02 10:33
借:銷售費用-招待費 貸:銀行存款
meizi老師
2019 07/02 10:38
是的 按這個分錄做
84784973
2019 07/02 10:41
老師 我還想問下 為什么不能走預付賬款 發(fā)票開戶的明細就是預付賬款
meizi老師
2019 07/02 10:48
你好 你現(xiàn)在已經(jīng)收到了發(fā)票 不走預付款 因為你是實際拿回來送給客戶的
84784973
2019 07/02 10:52
如果購買的沒有明確說明是作為福利發(fā)放給員工 借:管理費-福利費 貸:銀行付款
meizi老師
2019 07/02 11:02
你好 沒有明確的話先做預付賬款 然后確定再做費用沖預付賬款
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