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有問題發(fā)票涉稅補交以前年度的企業(yè)所得稅,需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報嗎?

84784998| 提問時間:2019 06/25 20:19
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,可以去更正以前申報的所得稅匯算清繳的申報表
2019 06/25 20:39
84784998
2019 06/25 20:50
怎么更正
84784998
2019 06/25 21:22
比如說,2017年調(diào)整增加10萬更正以后,影不影響2018年的報表,2018年報的時候還是按照原來的會計利潤報嗎
84784998
2019 06/25 21:26
這是叫遞延所得稅負債嗎
84784998
2019 06/25 21:26
做分錄怎么做
84784998
2019 06/25 21:27
是 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 嗎
84784998
2019 06/25 21:27
不好意思 請老師耐心講解
文老師
2019 06/25 21:47
不需要用遞延所得稅的,通過以前年度損益調(diào)整以后,轉到利潤分配-未分配利潤
84784998
2019 06/25 21:58
比如什么是用遞延所得稅負載呀?我看一般的報表里也沒有這個科目,我有點疑惑。。。
84784998
2019 06/25 21:59
資產(chǎn)負債表里沒有呀
文老師
2019 06/26 20:21
您好,資產(chǎn)負債表里面可以在其他非流動負債里面體現(xiàn)
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