問題已解決
你好,在做稅控盤每年維護費抵扣的分錄,請問是1、借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用(這里是紅色輸入嗎?)
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速問速答分錄處理是對的,同學
2019 06/25 16:33
84784969
2019 06/25 16:33
但是有的說下面管理費用不紅色輸入,我都懵了
陳詩晗老師
2019 06/25 16:37
借:應(yīng)交稅費
貸:管理費用,正數(shù)
你這樣就是減少了管理費用,不單獨用負數(shù)表示了。
如果貸方負數(shù)你就增加了
84784969
2019 06/25 17:12
抵扣這張我去年的好像是負數(shù)入的分類怎么辦
陳詩晗老師
2019 06/25 17:42
那你去年的管理費用多了,你如果是負數(shù)你的憑證保存不了啊
84784969
2019 06/25 21:45
但是我第一次問你你說是對的
陳詩晗老師
2019 06/25 21:49
我沒看你后面的括號,只看了你前面 的科目。同學。
不好意思是我粗心了
84784969
2019 06/25 21:50
去年的審計居然沒發(fā)現(xiàn)這個錯誤
陳詩晗老師
2019 06/25 21:57
可能金額不大,審計也忽略了這點。
也可能 是這個錯誤低于他的最小錯報臨界值
84784969
2019 06/25 21:59
我紅色輸入也是在
借方。
陳詩晗老師
2019 06/25 22:00
你如果紅色輸入是在借方那就沒有錯。
要么你是貸管理費用正數(shù),要么是借管理費用負數(shù)。
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