當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月多發(fā)工資給員工了,這個月扣工資怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個月只需要把應(yīng)付工資—上個月多發(fā)的工資做發(fā)放分錄就是了
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款
比如上月多發(fā) 了100,這個月應(yīng)付900,上述分錄按800做分錄就是了
2019 06/25 12:02
84785024
2019 06/25 12:09
要怎么用分錄做體現(xiàn)扣款??
84785024
2019 06/25 12:32
計(jì)提的時候多計(jì)提了100塊了呢?
鄒老師
2019 06/25 13:00
你好,你計(jì)提的數(shù)據(jù)也是錯誤的?
比如這個月工資900
借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 900
發(fā)放,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款 800
做了這個分錄之后,應(yīng)付職工薪酬期末余額就是0了
84785024
2019 06/25 15:25
我已經(jīng)計(jì)提做費(fèi)用了,扣款我可以直接做營業(yè)外收入――扣款嗎?
鄒老師
2019 06/25 15:27
你好,扣款只是之后一個月少發(fā)放了,不應(yīng)當(dāng)沖銷費(fèi)用,更不應(yīng)當(dāng)計(jì)入營業(yè)外收入的
閱讀 3983