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老師,請問飛機票可以全額抵扣銷項稅不?

84784997| 提問時間:2019 06/25 11:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。  ?。ㄒ唬┘{稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進項稅額:   1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;   2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:   航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:   鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:   公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
2019 06/25 11:55
84784997
2019 06/25 12:01
老師,比如說如果我飛機票買成900,我就只能抵扣900÷1.19%*0.09嗎?如果我取得專票呢,是按照全額抵扣嗎?
bamboo老師
2019 06/25 12:26
飛機票買成900,就只能抵扣900÷1.19%*0.09 取得專票按照專票上的稅款抵扣
84784997
2019 06/25 12:27
那我上個月全部做成費用了,我這個月可以調嗎?
bamboo老師
2019 06/25 12:28
上個月全部做成費用,這個月可以調
84784997
2019 06/25 12:29
那該怎么做分錄呢?先沖紅然后再做分錄嗎?
bamboo老師
2019 06/25 12:30
請問您上個月分錄怎么寫的
84784997
2019 06/25 12:31
借:管理費用_差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
bamboo老師
2019 06/25 12:32
借:管理費用——差旅費 借方紅字 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字
84784997
2019 06/25 12:36
就這樣?
bamboo老師
2019 06/25 12:36
對啊 就這樣寫分錄就可以了
84784997
2019 06/25 12:37
那管理費用就沒有了,不用藍字沖回?
bamboo老師
2019 06/25 12:41
您上個月已經(jīng)用了藍字了啊
84784997
2019 06/25 12:43
是只沖稅費那一部分的管理費用對不?那貸方用什么科目呢?
84784997
2019 06/25 12:44
那這個月沖的時候就沒有附件了哦!
bamboo老師
2019 06/25 12:48
都在借方表示 一個紅字一個藍字 沒有附件 摘要寫調整某月某號憑證
84784997
2019 06/25 12:49
哦,好的,謝謝老師!
bamboo老師
2019 06/25 13:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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