A公司在外地和業(yè)主簽訂了一個(gè)100萬的總承包項(xiàng)目,然后和B公司簽訂了勞務(wù)分包30萬的合同。B公司開一張30萬的專票給A公司,稅點(diǎn)是3%,稅額為 8,737.86元;A公司拿勞務(wù)合同項(xiàng)目地的稅局預(yù)繳稅款如下: 預(yù)繳增值稅2%: ?(1000000-300000)/1.09*0.02=12844.04元 預(yù)繳附加稅12%: ??12844.04*0.12=1541.28元 預(yù)繳企業(yè)所得稅0.2%:(1000000-300000)/1.09*0.002=1284.01元 預(yù)繳印花稅0.03%:(1000000-300000)*0.0003=210元 A公司當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款后開一張100萬元的工程的普票給業(yè)主,稅率是9%,則公司應(yīng)該補(bǔ)交的稅款如下: 增值稅7%: ?(1000000-300000)/1.09*0.07= 44954.13元 附加稅12%: ??44954.13*0.12=5394.50元 企業(yè)所得稅1.8%:(1000000-300000)/1.09*0.018= 12600.00元 印花稅0.03%:1000000*0.0003-210元=90元 請問這樣的算法對嗎?
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速問速答您好,預(yù)繳的印花稅和企業(yè)所得稅不扣除30萬, 回總公司補(bǔ)繳的稅款 增值稅=100/1.09*0.09-8737.86 -12844.04=A 附加所得稅以這個(gè)為依據(jù) 企業(yè)所得稅根據(jù)公司利潤表來計(jì)算 印花稅不需要再不交
2019 06/21 09:29
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