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繳納醫(yī)社保怎么做分錄

84785024| 提問時間:2019 06/20 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
2019 06/20 15:12
84785024
2019 06/20 15:13
企業(yè)繳納的
鄒老師
2019 06/20 15:15
你好,全部都是企業(yè)負(fù)擔(dān)?
84785024
2019 06/20 15:15
老師我是制造肥料并銷售,算制造業(yè)嗎
鄒老師
2019 06/20 15:15
你好,是屬于制造行業(yè)的
84785024
2019 06/20 15:16
替法人繳納的,企業(yè)承擔(dān)
鄒老師
2019 06/20 15:16
你好,這樣做分錄就是 了,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
84785024
2019 06/20 15:19
負(fù)債類下我只有應(yīng)付工資,應(yīng)付工資底下設(shè)置二級醫(yī)社??颇靠梢詥?/div>
鄒老師
2019 06/20 15:22
你好,是的,是這樣處理
84785024
2019 06/20 15:26
結(jié)轉(zhuǎn)的時候負(fù)債類豈不是有掛賬,借管理費用-社會保險費,貸應(yīng)交工資社保,然后才是借,應(yīng)交工資社保,其他應(yīng)收款,貸銀行存款
84785024
2019 06/20 15:28
借管理費用,其他應(yīng)收款個人,貸應(yīng)付工資-應(yīng)交社保,然后,借應(yīng)交社保,貸銀行存款
鄒老師
2019 06/20 15:28
你好,從個人工資扣除就沒有余額了 借;應(yīng)付工資,貸;其他應(yīng)收款
84785024
2019 06/20 15:36
以前是應(yīng)付工資這個科目,結(jié)轉(zhuǎn)完不是還有數(shù)字掛著嗎
鄒老師
2019 06/20 15:36
你好,你繳納計入其他應(yīng)收款借方,扣繳計入貸方,剛好沖平了,怎么還有數(shù)據(jù)掛賬呢?
84785024
2019 06/20 15:49
企業(yè)繳納的一部分
84785024
2019 06/20 15:55
借應(yīng)付工資-社保,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)付工資這部分不是有負(fù)數(shù)金額
鄒老師
2019 06/20 15:59
你好,企業(yè)繳納部分是通過社保的計提就沒有余額了
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