問題已解決

你好,老師,我想問一下,18年的賬有一家單位的賬之前的會(huì)計(jì)成貸庫(kù)存現(xiàn)金了, 實(shí)際上應(yīng)該是應(yīng)付賬款-往來單位的,以致于這家單位的賬沒有平。這個(gè)賬我剛接手應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?

84784994| 提問時(shí)間:2019 06/20 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要這樣做調(diào)整分錄 借;庫(kù)存現(xiàn)金,貸;應(yīng)付賬款—某某單位
2019 06/20 08:53
84784994
2019 06/20 09:02
那這張記賬憑證后面附什么原憑呢
鄒老師
2019 06/20 09:05
你好,可以是附上之前錯(cuò)誤憑證的復(fù)印件作為原始單據(jù)
84784994
2019 06/20 09:10
好的,謝謝!
鄒老師
2019 06/20 09:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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