問(wèn)題已解決

老師,事業(yè)單位年初付臨聘人員工資財(cái)會(huì)分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存(這個(gè)臨聘人員工資是應(yīng)用零余額的錢(qián),現(xiàn)在收到零余額的錢(qián)會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:零余額賬戶(hù),現(xiàn)在要沖銷(xiāo)年初“其他應(yīng)付款”要怎么做賬呢?)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/19 17:42
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你后面是銀行存款賬戶(hù)收到了零余額賬戶(hù)打過(guò)來(lái)的錢(qián)嗎?
2019 06/20 07:55
84784951
2019 06/20 08:28
是的
小云老師
2019 06/20 09:32
那你一開(kāi)始付工資不應(yīng)該計(jì)其他應(yīng)收款呀,這個(gè)是你的一筆費(fèi)用嘛
84784951
2019 06/20 09:44
相當(dāng)于一開(kāi)始付工資時(shí)是占用了銀行戶(hù)的錢(qián)(本應(yīng)該是用零余額賬戶(hù)付款)所以才用了其他應(yīng)收款
小云老師
2019 06/20 10:26
但你這樣做完全沒(méi)體現(xiàn)出費(fèi)用,不需要,你這不用其他應(yīng)收款,后面零余額再轉(zhuǎn)銀行存款一樣的
84784951
2019 06/20 10:28
那我前幾個(gè)月做的其他應(yīng)收款就一直掛著,也不對(duì)啊?要怎么沖掉呢?
小云老師
2019 06/20 10:45
那屬于做錯(cuò)的紅字沖銷(xiāo),然后再入正確的
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