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#提問#老師,五月份進(jìn)項稅部分發(fā)票沒有抵扣,留到六月份抵扣,老師,五月該怎么做賬,六月該怎么做賬?2019-06-14 11:34
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借:成本費用等
應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額
2019 06/14 12:00
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