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老師。去年12月份多計(jì)提了工資。那多計(jì)提的那個(gè)工資現(xiàn)在要怎么做賬呢?

84784965| 提問時(shí)間:2019 06/14 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖銷多計(jì)提就是了 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
2019 06/14 09:53
84784965
2019 06/14 09:56
今年做賬的時(shí)候就寫借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整 就可以了是嗎?如果是上個(gè)月多計(jì)提工資,這個(gè)月也可以按照這個(gè)分錄來寫是嗎老師?
鄒老師
2019 06/14 10:03
你好,還需要把 以前年度損益調(diào)整 科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果是上個(gè)月多計(jì)提了,那貸方就是管理費(fèi)用等科目的
84784965
2019 06/14 10:07
那現(xiàn)在要解決去年12月份多計(jì)提工資分錄,完整的會(huì)計(jì)分錄是要怎么寫呢?1、借:應(yīng)付工資---6000 貸:以前年度虧損調(diào)整 6000 2、借:以前年度虧損調(diào)整 6000 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 6000 這樣寫嗎?
鄒老師
2019 06/14 10:07
你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄
84784965
2019 06/14 10:10
那上個(gè)月多計(jì)提的工資解決分錄是這樣嗎?借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費(fèi)用----工資3000 就這樣嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎嗎
鄒老師
2019 06/14 10:15
你好,需要沖銷多計(jì)提的工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784965
2019 06/14 10:17
老師??梢月闊臀覍懴路咒浽趺磳憜??
鄒老師
2019 06/14 10:17
你好,借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費(fèi)用----工資3000 借;管理費(fèi)用,貸;本年利潤(rùn) 3000
84784965
2019 06/14 10:19
這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候點(diǎn)擊以后不是可以自己結(jié)轉(zhuǎn)成現(xiàn)在您寫的這個(gè)分錄了嗎?平時(shí)我點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)就會(huì)自己結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2019 06/14 10:22
你好,你只需要做這個(gè)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費(fèi)用----工資3000 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
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