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老師,我們有一個項目,是記入的待攤費(fèi)用,以前買的小的產(chǎn)品是直接進(jìn)入費(fèi)用攤銷的,這次買了一百多萬的設(shè)備要記入固定資產(chǎn),會計分錄怎么做,

84784947| 提問時間:2019 06/14 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產(chǎn),進(jìn)項貸銀存 按月折舊,借費(fèi)用成本相關(guān)科目貸累計折舊
2019 06/14 09:19
84784947
2019 06/14 09:20
還是要待攤費(fèi)用這個項目
84784947
2019 06/14 09:21
后面查這個項目的時候才曉得有那些
郭老師
2019 06/14 09:24
不用待攤,這個科目取消了已經(jīng)
84784947
2019 06/14 09:25
這個是以前做的,現(xiàn)在這個項目還沒做完,所以就一直做起的
郭老師
2019 06/14 09:26
項目按待攤費(fèi)用?建筑的不應(yīng)該是工程施工嗎
84784947
2019 06/14 09:28
這是以前那個會計是這樣做的,先計入的待攤費(fèi)用,然后再月底的時候一次性計入管理費(fèi)用攤銷的
郭老師
2019 06/14 09:29
那個這個就做固定資產(chǎn),按月折舊到這個項目里面
84784947
2019 06/14 09:29
就是這次來的機(jī)器設(shè)備有一百多萬,我不曉得該怎么做了
郭老師
2019 06/14 09:31
借固定資產(chǎn),進(jìn)項貸銀存 按月折舊,借費(fèi)用成本相關(guān)科目貸累計折舊
84784947
2019 06/14 09:35
老師,意思是我要在管理費(fèi)用下增加給個這個項目的折舊嗎
郭老師
2019 06/14 09:40
可以 但是項目的成本不應(yīng)該記管理費(fèi)用的
84784947
2019 06/14 09:41
老師,那要計入那個科目
郭老師
2019 06/14 09:45
建筑的嗎 建筑的工程施工
84784947
2019 06/14 09:47
這個項目是工廠里面包括機(jī)器設(shè)備更換,地皮翻新,,
84784947
2019 06/14 09:48
這個項目是計入待攤費(fèi)用下的,我就攤銷在這個項目里,可以不
84784947
2019 06/14 09:50
我就計入借:待攤費(fèi)用-項目-攤銷折舊,可以嗎
84784947
2019 06/14 09:50
貸累計折舊
郭老師
2019 06/14 09:54
可以,不規(guī)范的就這么做
84784947
2019 06/14 09:54
好的,謝謝老師
郭老師
2019 06/14 09:58
不用客氣的,
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