問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)等增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬務(wù)處理

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/12 08:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019 06/12 09:00
84785000
2019 06/12 09:04
那未交增值稅后期怎么處理啊
bamboo老師
2019 06/12 09:05
您要繳納增值稅的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 一借一貸 平的啊
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