問(wèn)題已解決

老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減需要計(jì)提嗎?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/11 09:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際享受抵減的 時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:其他收益
2019 06/11 09:41
84785027
2019 06/11 09:47
不計(jì)提的話,這個(gè)加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)要從申報(bào)表上才可以看得出,如果計(jì)提 借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸方其他收益 實(shí)際抵減時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 可以嗎?老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)這個(gè)科目一直在借方不管它嗎?年末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 哪種處理方法更好呢?
辜老師
2019 06/11 09:50
你可以參考這個(gè)處理方式
84785027
2019 06/11 09:57
輔助賬怎么做?老師,單獨(dú)嗎?我上面這種處理不可以嗎,就是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)這個(gè)科目一直在借方不管它嗎?年末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
辜老師
2019 06/11 10:21
你這樣設(shè)置,你實(shí)際抵減的時(shí)候,就要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785027
2019 06/11 10:24
實(shí)際抵減時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄?
辜老師
2019 06/11 11:08
就要把這個(gè)科目抵減應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
84785027
2019 06/11 15:11
老師,和您說(shuō)的哪種方法更好呢?工商年報(bào)養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
辜老師
2019 06/11 15:29
最好用我說(shuō)的,你這樣會(huì)亂,,只是單位部分
84785027
2019 06/11 16:20
老師,購(gòu)買(mǎi)辦公家具10000多塊錢(qián),還有辦公空調(diào)2500可以一次性記入辦公費(fèi)嗎?不提折舊
辜老師
2019 06/11 16:26
可以的? 可以計(jì)入辦公費(fèi)的
84785027
2019 06/11 16:33
好的謝謝老師,即征即退銷(xiāo)項(xiàng)稅額不申請(qǐng)退稅,申報(bào)時(shí)也沒(méi)有填寫(xiě)即征即退那一欄里,我們有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
辜老師
2019 06/11 19:16
如果不享受退稅,可以抵扣的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~