問題已解決

我們公司進項有很多,,想多開一部分發(fā)票給我們客戶,供應商開給我們的都是13個點,現(xiàn)在要收客戶幾個稅點才不會虧啊??這個應該怎么算呢

84785007| 提問時間:2019 06/10 14:07
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你開票的時候,增值稅是對方承擔的,這個不用加收,你要加收的就是由此產(chǎn)生的附加稅和所得稅,你可以直接按增值稅的金額乘以12%加收附加稅,所得稅,你看你本身的成本金額大小,可以按照所得稅率的一半加收所得稅,印花稅是直接按開票金額收,水利建設基金1%也按開票金額收。
2019 06/10 14:33
84785007
2019 06/10 14:41
老師,你是說除了要收客戶13個點的增值稅,還要收附加稅和企業(yè)所得稅嗎
徐璐老師
2019 06/10 14:51
是的,因為你開票,產(chǎn)生了增值稅就會有附加稅,對方并不知道你的進項高于銷項,收取也是合理的,至于所得稅,只要你開票了,你的收入就增多了,這勢必會增加你的利潤,有可能會產(chǎn)生所得稅。
84785007
2019 06/10 15:18
可是那一直合作的客戶要收這么多的稅點,客戶肯定不愿意了,那還不如直接交稅給稅務局呢,這樣是不是收費不合理
84785007
2019 06/10 15:30
不用考慮稅負率的問題嗎
徐璐老師
2019 06/10 15:40
如果說是長期合作的客戶,你就加收附加稅和印花稅吧,其他的稅費因為是根據(jù)你的收入來的,所以也不能完全由他們?nèi)コ袚?/div>
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