問題已解決

我想問一下5月份在稅務(wù)局備案了稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,并且抵扣了三張進(jìn)項(xiàng)票,但是五月份沒有銷售,本月申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?備案和抵扣有什么關(guān)系嗎?

84785001| 提問時(shí)間:2019 06/09 20:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
那就填寫1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中, 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
2019 06/09 20:18
84785001
2019 06/09 20:22
只是備案了,沒有實(shí)際發(fā)生抵扣
maize老師
2019 06/09 20:25
所以就先填寫進(jìn)去不實(shí)際抵減啊
84785001
2019 06/09 20:35
表四,第一欄是期初余額,是不是填零,第二欄本期發(fā)生填280第三欄本期應(yīng)抵減稅額是自動生成的0,第四欄是本期實(shí)際發(fā)生抵扣填零,第五欄是自動合計(jì)的期末為280?是這樣嗎
84785001
2019 06/09 20:36
對增值稅表的欄目不能正確理解
maize老師
2019 06/09 20:42
不是,你截圖你申報(bào)表給我
84785001
2019 06/09 20:56
maize老師
2019 06/09 21:01
第4列不填寫,你沒有增值稅需要交就不填寫第4列
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