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增值稅視同銷售的會計分錄怎么寫呢?

84785022| 提問時間:2019 06/09 12:13
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,用于集體福利,借應付職工薪酬一福利費,貸庫存商品,應交稅費一應交增值稅
2019 06/09 12:15
84785022
2019 06/09 12:16
這個應交稅費應交增值稅銷項稅額的數(shù)值也么計算呢?而且這個實質(zhì)上不是不用開票嗎
莊老師
2019 06/09 12:18
你好,銷項稅額按照銷售額計算
莊老師
2019 06/09 12:18
是不用開增值稅發(fā)票
84785022
2019 06/09 12:27
那我就是買的東西開的專票,下發(fā)給員工,這張專票不能抵扣是嗎
84785022
2019 06/09 12:29
分錄怎么寫呢?我都直接借管理費用,借應交稅費進項稅額,貸銀行存款,是不是不對?
莊老師
2019 06/09 13:01
你好,是的,不能抵扣,
84785022
2019 06/09 13:02
那正常分錄應該怎么寫
莊老師
2019 06/09 13:02
沒有抵扣就沒有進項稅額
84785022
2019 06/09 13:22
直接借管理費用貸銀行存款嗎?
84785022
2019 06/09 13:24
這個算不算上面說的用于集體福利,需要用到銷項稅額這個科目嗎
莊老師
2019 06/09 18:42
你好,購買的東西,不用算銷項稅額,如果已經(jīng)抵扣,就直接進項稅額轉(zhuǎn)出
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