問題已解決
老師,以前年度無形資產多攤銷了,現在怎么做賬務處理?謝謝
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速問速答1. 可以通過”以前年度損益調整“科目來調整。當然也要調整”應交稅金-應交所得稅“。
2. 會計憑證:借:以前年度損益調整-XX年管理費用(紅字)
貸:無形資產攤銷 (紅字)
借:以前年度損益調整-XX年所得稅
貸:應交稅金-應交所得稅
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
然后再提盈余公積就可以了。
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2019 06/06 17:08
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