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老師,我想請教下您,上個月收到的錢本來是應收賬款,結(jié)果做成營業(yè)外收入了,這個怎么調(diào)回來呢,

84785032| 提問時間:2019 06/06 09:37
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
借:營業(yè)外收入 貸:應收賬款。
2019 06/06 09:38
84785032
2019 06/06 09:45
老師營業(yè)外收入不是應該上月就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤啦?
84785032
2019 06/06 09:48
我就整不懂是借營業(yè)外收入,還是借未分配利潤,
答疑陳園老師
2019 06/06 09:49
未分配利潤是年底才結(jié)轉(zhuǎn)。你上月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應該是,借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤。 這個月調(diào)整了,之后,月底結(jié)轉(zhuǎn)時,借:本年利潤 貸:營業(yè)外收入
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