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員工借款直接通過對公網(wǎng)銀支付,報銷開支,退還剩余的款可以轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
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速問速答可以的,也可以退回現(xiàn)金,按你們實際
2019 06/04 14:09
84784983
2019 06/04 14:11
好的,謝謝老師!另外端午公司福利如每人200,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么這部分的費用是不是需要繳納個稅,該如何繳納,是合并到5月份工資里一起申報嗎
maize老師
2019 06/04 14:18
需要和工資合并申報繳納個稅,5月發(fā)幾時工資就和幾時合并繳納
84784983
2019 06/04 14:19
那不用計提吧!
maize老師
2019 06/04 14:21
需要計提,做福利費貸應(yīng)付職工薪酬
84784983
2019 06/04 14:22
當(dāng)月發(fā)放也需要計提嗎
maize老師
2019 06/04 14:26
是的不管你們幾時發(fā)都需要計提
84784983
2019 06/04 14:33
發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交個稅 貸銀行存款。
maize老師
2019 06/04 14:34
不是,那個個稅和工資做一起,你發(fā)的時候直接做應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
84784983
2019 06/04 14:36
了解了,也就是在工資表里體現(xiàn)這200元的福利嗎?只不過可以不和工資一起發(fā)放。
maize老師
2019 06/04 14:48
不是,你這個個稅是扣和工資表上面工資一起扣,你發(fā)這個單獨發(fā)
84784983
2019 06/04 14:55
是的 我就說單獨發(fā),你的意思不體現(xiàn)福利200,只是再扣稅的時候把這200算進去,然后申報個稅的時候把這200元加上交稅。
maize老師
2019 06/04 15:01
報稅的時候扣個稅是合并啊,你做賬還是單獨做啊,那個扣個稅那個分錄是工資薪金那邊扣
84784983
2019 06/04 15:04
還不是一個意思嗎?也就是在申報個稅的時候把工資和福利費加在一起申報個稅。只不過做賬的時候兩者之間沒沖突。
maize老師
2019 06/04 15:07
做賬的時候分開做,那你申報個稅只有一個收入欄次你不合并那分開也申報不了啊
84784983
2019 06/04 15:18
好的 謝謝老師
maize老師
2019 06/04 16:01
滿意請給五星好評,謝謝
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