問題已解決

我單位收到一張半年的承兌匯票,現(xiàn)在還沒有到期,我們就貼息轉(zhuǎn)給了別人變成現(xiàn)金了,這樣該怎么做賬

84784977| 提問時間:2019 06/03 11:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:銀行存款 借:財務(wù)費(fèi)用——貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi) 貸:應(yīng)收票據(jù)
2019 06/03 11:13
84784977
2019 06/03 11:15
這個匯票是給我們的應(yīng)收賬款,也就說我需要做兩筆先做應(yīng)收票據(jù),在做變現(xiàn),對嗎
江老師
2019 06/03 11:20
一、收到匯票 借:應(yīng)收票據(jù) 貸: 應(yīng)收賬款 二、貼現(xiàn)時 借:銀行存款 借:財務(wù)費(fèi)用——貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi) 貸:應(yīng)收票據(jù) 這樣應(yīng)收票據(jù)賬就平了
84784977
2019 06/03 11:25
謝謝
江老師
2019 06/03 11:25
有不明白的問題再咨詢
84784977
2019 06/03 11:26
好的/:ok
江老師
2019 06/03 11:27
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利!??!
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