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老師,內(nèi)審在審計之后說之前給員工發(fā)的工資多發(fā)了,現(xiàn)在員工退回賬戶了,應該怎么做分錄

84784993| 提問時間:2019 05/30 14:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 銀行存款 貸 應付職工薪酬~工資
2019 05/30 14:28
84784993
2019 05/30 14:32
需要沖減管理費用嗎老師
84784993
2019 05/30 14:32
這些是上年度的
bamboo老師
2019 05/30 14:36
需要沖減管理費用 或者下期計提工資的時候少計提
84784993
2019 05/30 14:38
老師不是計提的問題,是之前發(fā)放工資的時候多給領(lǐng)導發(fā)放了,但是之前計提和發(fā)放一致是人事的問題
84784993
2019 05/30 14:39
所以現(xiàn)在領(lǐng)導把這筆錢退回公司賬戶
bamboo老師
2019 05/30 14:44
這種的話 那您沖銷前面多入的管理費用
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