問題已解決
老師,出口退稅的進項票我認(rèn)證了,下個月申報,那這張認(rèn)證的發(fā)票我怎么操作,做帳怎么做,也是做進項,等申報了,再轉(zhuǎn)出么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,您認(rèn)證了,沒有進可以抵扣的稅額吧,
2019 05/28 20:15
84784980
2019 05/28 21:15
老師我沒有明白你的意思
文老師
2019 05/28 21:17
您是5月份的認(rèn)證的嗎
84784980
2019 05/28 21:17
是的,今天剛認(rèn)證的
文老師
2019 05/28 21:22
是用于出口退稅的是吧,那您下月填增值稅申報博奧的時候,填附表二的待抵扣的欄次里面,不要填認(rèn)證抵扣里面,做賬可以做進項稅額,申報出口退稅啦,不可以抵扣的部分在成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,進項稅額轉(zhuǎn)出的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784980
2019 05/28 21:24
就是做帳做進項,但是報稅時填寫帶抵扣是吧,申報退
退稅時,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,做進項轉(zhuǎn)出
84784980
2019 05/28 21:26
大概明白了,謝謝老師
文老師
2019 05/28 21:42
是的,不客氣,到時候?qū)嶋H操作中有問題歡迎前來咨詢
閱讀 1069