問題已解決
你好,老師,我想問下應交稅費應交增值稅減免稅款月末怎么處理
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速問速答應交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
減免稅款先做處理:
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
再做月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應交稅費- 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費- 未交增值稅
這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實際應交增值稅。
2019 05/28 14:48
84784951
2019 05/28 14:53
防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護費,全額抵減稅款,月末有余額,不用處理嗎
莊老師
2019 05/28 15:45
你好,是的,不用處理,留下個月抵扣
84784951
2019 05/28 16:09
本月不低扣嗎
不可以抵扣嗎
莊老師
2019 05/28 16:38
本月可以低扣,抵扣不完留下個月抵,
全額抵減稅款,月末有余額,
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