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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,我想問下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款月末怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
減免稅款先做處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
再做月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實(shí)際應(yīng)交增值稅。
2019 05/28 14:48
84784951
2019 05/28 14:53
防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),全額抵減稅款,月末有余額,不用處理嗎
莊老師
2019 05/28 15:45
你好,是的,不用處理,留下個(gè)月抵扣
84784951
2019 05/28 16:09
本月不低扣嗎
不可以抵扣嗎
莊老師
2019 05/28 16:38
本月可以低扣,抵扣不完留下個(gè)月抵,
全額抵減稅款,月末有余額,
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