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差額預(yù)繳2000,之后開建筑發(fā)票20萬,申報(bào)時(shí)差額怎么計(jì)算增值稅
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速問速答您好,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額扣除。申報(bào)的時(shí)候按照開票額正常填寫附表一,扣除的部分填在12列扣除部分,同時(shí)附表三也需要填寫
2019 05/27 17:11
84785018
2019 05/27 17:17
是簡(jiǎn)易計(jì)稅,是我開發(fā)票的20萬的銷項(xiàng)減去預(yù)繳的2000,剩余的部分要交嗎
小黎老師
2019 05/27 17:18
您好,是20萬減去分包的金額申報(bào)
84785018
2019 05/27 17:19
對(duì)應(yīng)12行的12列要填是吧
小黎老師
2019 05/27 17:20
您好,就是扣除的那一列那一欄
84785018
2019 05/27 17:21
附表三的本期應(yīng)扣除金額要填之前扣除的分包款是嗎
小黎老師
2019 05/27 17:22
你好,是的,要對(duì)應(yīng)的填寫
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