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老師,公司工會(huì)賬戶購買固定資產(chǎn),購買時(shí)怎么做分錄,后續(xù)用不用攤銷,如果攤銷怎么做分錄,謝謝

84785034| 提問時(shí)間:2019 05/27 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:固定資產(chǎn)一xxx設(shè)備 借:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 提取折舊: 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2019 05/27 16:29
84785034
2019 05/27 16:31
老師,我是工會(huì)賬戶,不是企業(yè)日常發(fā)生的賬戶,你確定是這樣的分錄嗎?
樸老師
2019 05/27 16:33
嗯,工會(huì)賬戶也是這樣做的
84785034
2019 05/27 16:35
那有什么支持性文件嗎
樸老師
2019 05/27 19:35
你好,這個(gè)沒有的哦
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