問題已解決

請問,今年查往來賬時(shí),發(fā)現(xiàn)去年客戶打的一筆錢,沒有計(jì)入 貸:應(yīng)收賬款,錯(cuò)記到 貸:營業(yè)外收入了。請問本月應(yīng)該怎么做賬。

84785046| 提問時(shí)間:2019 05/25 23:12
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
先沖紅再做調(diào)賬處理 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(紅字) 更正分錄 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 再調(diào)整資產(chǎn)表期初數(shù)
2019 05/25 23:28
84785046
2019 05/25 23:31
這樣操作,客戶的應(yīng)收賬款不還掛在賬上嗎
84785046
2019 05/25 23:36
做更正后,資產(chǎn)負(fù)債表 期初數(shù),在做本月報(bào)表時(shí)直接手動(dòng)修改即可嗎
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