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老師,期末應(yīng)付職工薪酬有余額,但是已經(jīng)在今年的2月份發(fā)放了,在做匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)增么

84785033| 提問時(shí)間:2019 05/24 11:05
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不需要納稅調(diào)增的,只要在所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí),實(shí)際發(fā)放了去年已經(jīng)計(jì)提的工資,就是上年實(shí)際發(fā)放的工資了,正常計(jì)入所得稅匯算清繳稅前扣除就是了。
2019 05/24 11:12
84785033
2019 05/24 11:15
工資薪酬(10萬)里面包含了我們公司代報(bào)個(gè)稅的勞務(wù)工的報(bào)酬(9.6萬),請問這個(gè)要單獨(dú)列出來嗎?還是應(yīng)付工資薪酬直接就填寫10萬呢?
張艷老師
2019 05/24 11:33
這個(gè)代報(bào)個(gè)稅的勞務(wù)工不是勞務(wù)派遣員工吧?
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