問題已解決

1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【165.24】元;

84785008| 提問時間:2019 05/23 16:56
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你需要按稅務局的165.24調整,這是系統(tǒng)全年你的滯納金自動帶出來的。
2019 05/23 16:57
84785008
2019 05/23 17:00
已經(jīng)按這個數(shù)額調整,調整后還是風險提示如初,還存在什么問題嗎
月月老師
2019 05/23 17:01
你好,提示你的申報表沒有調整,你是填在罰沒支出里面了嗎
84785008
2019 05/23 17:06
你好,老師,納稅調整項目已填寫,罰沒支出也填寫,還是這樣提示
月月老師
2019 05/23 17:10
你好,我看一下你的表格。
84785008
2019 05/23 17:13
需要哪些表格呢
月月老師
2019 05/23 17:14
你好,納稅調整明細表格。
84785008
2019 05/23 17:19
麻煩您看下哪里要調整
月月老師
2019 05/23 17:21
你好,稅收滯納金那里沒有填。
84785008
2019 05/23 17:27
這是之前的報表,實際上已填寫:19項(罰金、罰款和被沒收財物的損失)填寫:70.4;20項(稅收滯納金、加收利息)填寫:94.84
月月老師
2019 05/23 17:28
你好,保存之后就沒有了嗎
84785008
2019 05/23 17:37
已經(jīng)保存從新打開,還是這樣的提示,所以很疑惑
月月老師
2019 05/23 17:50
你好,你咨詢一下稅務局,是不是軟件的問題,不行就找一下專管員,或者大廳申報。
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