問題已解決

老師我們2018年因為最后一筆企業(yè)所得稅沒有計提,導(dǎo)致了資產(chǎn)負債表和利潤表不一致,差就差的這一筆。 這幾天年報的時候我是按照12月申報的錯誤的報表來報還是按照對的報表來報呢?我們這里稅務(wù)局不給我修改去年申報的錯誤報表,我怎么報呢?

84785010| 提問時間:2019 05/22 19:55
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你匯算的時候按你計提后的金額申報就是了。
2019 05/22 21:21
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