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請教一下福利費(fèi)應(yīng)如何記賬?直接“借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款\庫存現(xiàn)金”,是否能在企業(yè)所得稅稅前扣除?

84785030| 提問時(shí)間:2019 05/21 17:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 福利費(fèi)應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬
2019 05/21 17:21
84785030
2019 05/21 17:42
可以這樣記賬嗎?負(fù)債的借貸方向會不會不對? 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利
bamboo老師
2019 05/21 18:08
可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理
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