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2018年12月工資多計提了30萬,現(xiàn)在我要匯算清繳里調(diào)增30萬,但我首先做了一個分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬30 貸:未分配利潤30, 這個時候我申報2019年4月所屬期資產(chǎn)負(fù)債表的時候,需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的年初數(shù)減少30(為-30萬),未分配利潤未增加30萬,是這樣嗎,但應(yīng)付職工薪酬能為負(fù)數(shù)嗎??? 另外,匯算清繳后補(bǔ)稅后,又要對2019年5月所屬期的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤調(diào)整年初數(shù),是這樣嗎

84785021| 提問時間:2019 05/21 14:49
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芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你多計提的工資入賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整。貸未分配利潤
2019 05/21 16:05
芳芳老師
2019 05/21 16:06
你支付工資了嗎? 將多計提的也做了付款嗎
84785021
2019 05/21 16:07
多計提的沒發(fā),因為當(dāng)時人力資源部的人辭職了,沒人做工資,所以我當(dāng)時就多計提了工資
84785021
2019 05/21 16:08
做了你這個分錄就不用匯算清繳調(diào)增了吧,
芳芳老師
2019 05/21 16:29
那你只需要調(diào)整借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 科目! 應(yīng)付職工薪酬不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785021
2019 05/21 16:42
那2019年資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬的年初數(shù)不是要減少30萬嗎,那報表上這個應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)變負(fù)數(shù)了
芳芳老師
2019 05/22 11:53
假設(shè)去年計提了70萬 今年沖回30萬,借費(fèi)用 貸應(yīng)付70 沖回 借應(yīng)付 30貸費(fèi)用 你發(fā)工資 借應(yīng)付40 貸銀行 你應(yīng)付職工薪酬也不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
芳芳老師
2019 05/22 11:53
若是出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是沒關(guān)系的! 你預(yù)發(fā)工資時就會出現(xiàn)這種情況
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