問(wèn)題已解決

政府補(bǔ)助計(jì)入遞延收益,但是去年收到款時(shí)已經(jīng)全額繳納了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)今年進(jìn)行攤銷時(shí)企業(yè)所得稅需要進(jìn)行怎樣的繳納?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/21 10:28
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季老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
攤銷金額可以稅前扣除,調(diào)整減少納稅所得。
2019 05/21 11:24
84784986
2019 05/21 11:31
怎樣調(diào)整呢?把遞延收益確認(rèn)收入后先預(yù)交所得稅,到年終匯算清繳時(shí)再調(diào)減還是 直接不需要繳納相應(yīng)的所得稅呢?
季老師
2019 05/21 11:36
去年收到款時(shí)已經(jīng)全額繳納了企業(yè)所得稅,既然交納了,其支出也是可在稅前扣除的,按賬面支出確認(rèn)成本費(fèi)用就可以。
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