問題已解決

老師,如果發(fā)現(xiàn)以前年份銀行帳記賬錯(cuò)誤,報(bào)表和賬簿還有憑證都錯(cuò)了應(yīng)該怎么處理?可以在發(fā)展的年份里沖減或者補(bǔ)記嗎?還是說要從錯(cuò)的那年起更改賬簿和報(bào)表?

84784990| 提問時(shí)間:2019 05/20 10:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不用更改之前財(cái)務(wù)資料,在當(dāng)期通過以前年度損益調(diào)整處理
2019 05/20 11:02
84784990
2019 05/20 12:05
老師,你像以前年份 1、借:銀行存款3萬 貸:其他應(yīng)收款3萬 多記2萬,今年應(yīng)該怎么寫分錄來調(diào)整? 2、借:銀行存款10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用10 還有3、以為方向記錯(cuò)了,當(dāng)年調(diào)整后今年發(fā)現(xiàn)沒記錯(cuò)應(yīng)該怎么處理
陳詩晗老師
2019 05/20 12:48
多得是什么原因造成的
84784990
2019 05/20 13:39
多的是記賬的時(shí)候多寫了個(gè)0
陳詩晗老師
2019 05/20 15:58
是屬于差錯(cuò)造成。 直接做相反分錄調(diào)整。
84784990
2019 05/20 15:59
直接在今年做就行了哈老師?
陳詩晗老師
2019 05/20 16:25
還是通過以前年度損益調(diào)整處理。
84784990
2019 05/20 16:27
什么意思,我有點(diǎn)懵?老師能把分錄給我寫一下嗎?到底是直接做相反分錄還是怎么做,你這說的太籠統(tǒng)了,我根本理解不了
陳詩晗老師
2019 05/20 16:44
晚點(diǎn)寫給你,在上課,記得提醒我一下
84784990
2019 05/20 21:37
老師,忙完了嗎?幫我寫一下吧
陳詩晗老師
2019 05/20 23:00
比如本來是2000,你做成了2萬,也就是多做了1.8萬 借:其他應(yīng)收款 1.8 貸:銀行存款 1.8
84784990
2019 05/20 23:05
就是沖減掉就行了?沒有以前年度損益調(diào)整啊老師
陳詩晗老師
2019 05/20 23:17
不存在 ,你這兩個(gè)科目 都不是損益 類
84784990
2019 05/20 23:25
財(cái)務(wù)費(fèi)用呢老師
陳詩晗老師
2019 05/20 23:26
你的財(cái)務(wù)費(fèi)用 是什么回事
84784990
2019 05/20 23:26
就是轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)漏記了
陳詩晗老師
2019 05/20 23:28
借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784990
2019 05/20 23:29
哦就不需要用財(cái)務(wù)費(fèi)用來表示了是嗎老師
陳詩晗老師
2019 05/21 09:32
不需要,直接用以前年度損益代替了。
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