當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,外貿(mào)出口,正常會(huì)計(jì)分錄記:借:應(yīng)收賬款-外銷 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在收款通過一達(dá)通轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會(huì)計(jì)分錄這么記?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答如果是你們自己退稅:
確認(rèn)出口銷售收入:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-委托出口收入
支付代理費(fèi):
借:銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(生產(chǎn)企業(yè)可以抵扣,外貿(mào)企業(yè)根據(jù)情況選擇是否抵扣)
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等
如果是一達(dá)通退稅,那就按照內(nèi)銷走帳,你們將貨買給他們,他們賣貨申請(qǐng)退稅。
2019 05/18 15:28
84784962
2019 05/18 15:34
老師,是自己退稅,收款是通過一達(dá)通的,這么記分錄?
晶晶老師
2019 05/18 16:03
是的,按照上面的分錄
84784962
2019 05/18 16:07
老師,之前都是0申報(bào),一達(dá)通有余額,導(dǎo)致開票金額跟一達(dá)通收款金額不一致,這么記?
晶晶老師
2019 05/18 16:46
是的,正確的就是這個(gè)分錄,按照這個(gè)分錄記,之前哪里記錯(cuò)了,想辦法調(diào)整就可以了。
閱讀 1708