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建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅工程,勞務(wù)分包,差額計(jì)稅,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)

84785040| 提問時(shí)間:2019 05/18 10:19
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老師
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你好!差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料三》第3第5列,最后主表“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額
2019 05/18 11:19
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