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老師我們公司有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(因為不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項稅額的要求)可以用認(rèn)證的進(jìn)項稅額抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的嗎

84785032| 提問時間:2019 05/15 16:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅 可以的
2019 05/15 16:33
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