問題已解決

老師,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬科目應(yīng)該是無余額啊,我的報(bào)表生成這樣是不是做憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么做呢?

84784951| 提問時(shí)間:2019 05/14 11:48
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 查下你的科目余額表呢
2019 05/14 12:29
84784951
2019 05/14 14:21
84784951
2019 05/14 14:22
老師,我計(jì)提了個(gè)稅也代付了個(gè)稅為啥成這樣呢?
老江老師
2019 05/14 14:23
查一下,6號(hào)憑證是什么內(nèi)容 ?
84784951
2019 05/14 14:26
老師,我的分錄是這樣的1.代扣個(gè)稅:借:其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款-暫存款-個(gè)人所得稅 2.代付個(gè)稅:借:其他應(yīng)付款-暫存款-個(gè)稅 貸:財(cái)政撥款收入
老江老師
2019 05/14 14:27
你單位是事業(yè)單位?
84784951
2019 05/14 14:31
是的
84784951
2019 05/14 14:33
6號(hào)憑證是我實(shí)際付工資、代扣代交社保和個(gè)稅
老江老師
2019 05/14 14:33
抱歉,事業(yè)單位,我不熟悉,麻煩你重新提問,看看別的老師,不好意思!
84784951
2019 05/14 14:34
老江老師
2019 05/14 15:13
抱歉,事業(yè)單位,我不熟悉,麻煩你重新提問,看看別的老師,不好意思!
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