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本月含稅商品銷售收入585000,增值稅為17%,將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入,冰結轉(zhuǎn)本月增值稅銷項稅額(分錄怎樣做)
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將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入,借;主營業(yè)務收入,貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )85000
冰結轉(zhuǎn)本月增值稅銷項稅額,借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )85000,貸;應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)85000
2019 05/13 20:11
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