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老師,我們公戶上一般都不走賬,但是發(fā)工資是從公戶上發(fā)的,發(fā)工資的這些錢都是法人打到公戶,然后再發(fā)的,請(qǐng)問這些錢是記到法人名下,還是得按照收入計(jì)算增值稅這樣做合適?

84784960| 提問時(shí)間:2019 05/09 09:36
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
先掛法人名下。收到錢,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人
2019 05/09 09:37
84784960
2019 05/09 09:42
法人轉(zhuǎn)到公戶的款其實(shí)也是收入,只不過我們通常不走公戶,就是發(fā)工資的時(shí)候法人往公戶轉(zhuǎn)錢,這樣的話怎么處理?
答疑陳園老師
2019 05/09 09:43
不是收入啊,法人是股東,股東轉(zhuǎn)的錢,你可以視為實(shí)收資本,或者是向法人借款。 收入是企業(yè)銷售貨物或者提供服務(wù)獲得的報(bào)酬。
84784960
2019 05/09 09:55
老師,我的意思是,我們平時(shí)的收入都是直接轉(zhuǎn)到法人私人賬戶的,不走公戶,現(xiàn)在公戶需要發(fā)工資,然后法人再轉(zhuǎn)一部分到公戶
84784960
2019 05/09 09:58
老師還有就是,如果可以記實(shí)收資本的話,是不是每次都可以這樣記?這樣是不是就可以不交稅?
答疑陳園老師
2019 05/09 09:59
轉(zhuǎn)入私卡的部分是不開票的吧。如果是,應(yīng)該先做點(diǎn)無票收入。分錄如下:借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 法人轉(zhuǎn)款時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。 因?yàn)榉ㄈ宿D(zhuǎn)到公司的錢,你如果直接掛收入,不符合邏輯。
84784960
2019 05/09 10:02
但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)票,這樣是不是就要交增值稅?
答疑陳園老師
2019 05/09 10:03
是的,這樣要交的。你家是一般納稅人么,這么操作,就不怕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?長期不開票,沒有進(jìn)項(xiàng)。
84784960
2019 05/09 10:07
因?yàn)槲覀兪茄b修公司,一般針對(duì)的客戶都是個(gè)人,客戶也不要求開票,那老師請(qǐng)問有沒有什么好的處理方法像我們公司這種情況?
84784960
2019 05/09 10:19
老師,可不可以像你上面說的那樣直接記入實(shí)收資本?
答疑陳園老師
2019 05/09 10:19
做一點(diǎn)無票收入。買材料的時(shí)候開點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來。平時(shí)的賬目做一些人工費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用進(jìn)去。
84784960
2019 05/09 10:28
老師,法人轉(zhuǎn)款,偶爾做點(diǎn)實(shí)收資本可以不?
答疑陳園老師
2019 05/09 10:34
轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,是法人的注冊(cè)資金沒有完全到位的情況下可以使用。
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