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老師,我是工程機械設(shè)備租賃有限公司,加油的油費計入成本的會計處理是怎么做

84784957| 提問時間:2019 05/07 13:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;銀行存款等科目
2019 05/07 13:40
84784957
2019 05/07 13:41
那怎么體現(xiàn)我是油費入賬的啊
鄒老師
2019 05/07 13:44
你好,你可以在主營業(yè)務(wù)成本下面設(shè)置油費明細核算
84784957
2019 05/07 13:45
謝謝,那老師,我們公司到年底才有款項收入,現(xiàn)在都是老板墊付的,貸庫存現(xiàn)金可以嗎
鄒老師
2019 05/07 13:53
你好,現(xiàn)在都是老板墊付的那應(yīng)當計入其他應(yīng)付款才是的
84784957
2019 05/07 13:54
我之前都是貸其他應(yīng)付款,但是剛才有會計學堂的老師說應(yīng)該計入銀行存款
鄒老師
2019 05/07 13:55
你好,老板墊付的,又不是公司支付,怎么會計入銀行存款核算呢
84784957
2019 05/07 13:57
那個老師說借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
鄒老師
2019 05/07 13:58
你好,實際情況是先向法人代表借款,然后存入銀行,然后用銀行支付款項嗎?
84784957
2019 05/07 13:59
沒有,就是法人直接給的錢
鄒老師
2019 05/07 14:03
你好,那貸方就是其他應(yīng)付款——法人代表
84784957
2019 05/07 14:04
那老師我的人工工資計入成本這樣做對嗎 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
鄒老師
2019 05/07 14:07
你好,計提的時候借方一般不會直接計入主營業(yè)務(wù)成本的
84784957
2019 05/07 14:07
那我應(yīng)該怎么處理呢
鄒老師
2019 05/07 14:09
你好,是從事服務(wù)人員的工資嗎?
84784957
2019 05/07 14:10
就是工程機械設(shè)備租賃有限公司的駕駛員工資
鄒老師
2019 05/07 14:10
你好,計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784957
2019 05/07 14:12
計提工資是借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 然后確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 對嗎
鄒老師
2019 05/07 14:18
你好,是的,是這樣做分錄
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